กิจการผลิตและซื้อมาฃายไปในบริษัทเดียวกัน
กิจการมีทั้งผลิตและซื้อมาขายไป จึงได้แยกสินค้าและวัตถุดิบดังนี้
ซื้อเพื่อขาย 5130-01
ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิต 5130-05
วัตถุดิบ 1140-01
สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย 1140-02
สินค้าที่ผลิต 1140-06
เริ่มระบบ ข้อ1 3 2
สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย ST01
สินค้าที่ผลิตได้ ST02ถ้าบันทึกแบบperiodic กำหนดเชื่อมกับ 5130-05 ซื้อเพื่อผลิต
วัตถุดิบ DM01ถ้าบันทึกแบบperiodic กำหนดเชื่อมกับ 5130-05 ซื้อเพื่อผลิต
เบิกวัตถุดิบมาใช้ โดย ไปที่เมนูสินค้าข้อ 1 1 3
รับสินค้าสำเร็จรูปโดย ไปที่เมนูสินค้าข้อ 1 3 รับสินค้าจากผลิต
ต่อมาไปที่เมนู บัญชีข้อ 5
1. ใส่ สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายคงเหลือปลายงวดจำนวน *****
2. เพิ่ม 1140-01 แล้วใส่วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด จำนวน *****
3. เพิ่ม 1140-06 แล้วใส่สินค้าที่ผลิตคงเหลือปลายงวดจำนวน *****
ปัญหา
ในเมนูบัญชีข้อ 5 ถ้าใส่ยอดคงเหลือตามตัวอย่างข้างต้น จะได้ตัวเลขที่ถูกต้อง แต่ถ้าใช้ยอดคงเหลือจากระบบโดยกด F5 ยอดคงเหลือทั้งหมดจะไปรวมอยู่ที่ 1140-02 ที่เดียว จึงขอถามว่า
1. ที่ทำตามด้านบนนี้ถูกต้องหรือไม่
2. มีทางแก้ไขให้ใช้ยอดคงเหลือจากยอดระบบให้เป็นยอดที่ถูกต้องได้หรือไม่
ซื้อเพื่อขาย 5130-01
ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิต 5130-05
วัตถุดิบ 1140-01
สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย 1140-02
สินค้าที่ผลิต 1140-06
เริ่มระบบ ข้อ1 3 2
สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย ST01
สินค้าที่ผลิตได้ ST02ถ้าบันทึกแบบperiodic กำหนดเชื่อมกับ 5130-05 ซื้อเพื่อผลิต
วัตถุดิบ DM01ถ้าบันทึกแบบperiodic กำหนดเชื่อมกับ 5130-05 ซื้อเพื่อผลิต
เบิกวัตถุดิบมาใช้ โดย ไปที่เมนูสินค้าข้อ 1 1 3
รับสินค้าสำเร็จรูปโดย ไปที่เมนูสินค้าข้อ 1 3 รับสินค้าจากผลิต
ต่อมาไปที่เมนู บัญชีข้อ 5
1. ใส่ สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายคงเหลือปลายงวดจำนวน *****
2. เพิ่ม 1140-01 แล้วใส่วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด จำนวน *****
3. เพิ่ม 1140-06 แล้วใส่สินค้าที่ผลิตคงเหลือปลายงวดจำนวน *****
ปัญหา
ในเมนูบัญชีข้อ 5 ถ้าใส่ยอดคงเหลือตามตัวอย่างข้างต้น จะได้ตัวเลขที่ถูกต้อง แต่ถ้าใช้ยอดคงเหลือจากระบบโดยกด F5 ยอดคงเหลือทั้งหมดจะไปรวมอยู่ที่ 1140-02 ที่เดียว จึงขอถามว่า
1. ที่ทำตามด้านบนนี้ถูกต้องหรือไม่
2. มีทางแก้ไขให้ใช้ยอดคงเหลือจากยอดระบบให้เป็นยอดที่ถูกต้องได้หรือไม่