เวลาปฎิบัติงานจริง ๆ เราจะพบว่าการต้องกลับไปแก้ใบสำคัญซื้อ มีอยู่สองเหตุการณ์หลัก ๆ
1) ตรวจพบว่าใบสำคัญซื้อผิด-ตอนดึงมาทำจ่าย (มักจะผิดเรื่องยอดเงินรวม)
-สามารถแก้ไขได้ด้วยการลบใบสำคัญซื้อดังกล่าวออกจากรายการในใบจ่ายเงิน แล้วย้อนกลับไปแก้ไข
2) ตรวจพบว่าใบสำคัญซื้อผิด-ตอนปิดงบการเงินสิ้นเดือน (มักจะผิดเรื่องรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย,รหัสสินค้า)
-การย้อนกลับไปแก้ไขใบสำคัญซื้อจะยุ่งกว่าที่คิดเยอะ เนื่องจากเช็คจ่ายมักถูกผ่านรายการธนาคารไปเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องไปยกเลิกรายการผ่านเช็คจ่ายก่อนเป็นอันดับแรก > แล้วก็ลบรายการใบสำคัญซื้อในใบสำคัญจ่าย > เสร็จแล้วก็กลับไปแก้ไขใบสำคัญซื้อ
เทคนิคการแก้ไขที่ผมแนะนำนั้นจะใช้ก็ต่อเมื่อ เกิดเหตุการณ์ที่ 2.ขอบคุณ K.Suchai ครับที่ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ได้เข้าใจอย่างละเอียดครับ...

หวังว่าคงเกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ บ้างไม่มากก็น้อยครับ